Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 396.012,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/03/2025 ( Total R$ 2.116,00 )
   0000980/2025 Original01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUNC DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ADMINISTRACAOR$ 2.116,00
       Total R$ 2.116,00
Total R$ 2.116,00
 Data: 03/03/2025 ( Total R$ 21.264,00 )
   0001006/2025 Original01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUNC DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ADMINISTRACAOR$ 2.116,00
   0001005/2025 Original01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL2.034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 482,00
   0001004/2025 Original01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL2.034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 482,00
   0000979/2025 Original01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.014 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE EDUCACAOR$ 18.184,00
       Total R$ 21.264,00
Total R$ 21.264,00
 Data: 29/01/2025 ( Total R$ 2.116,00 )
   0000180/2025 Original01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUNC DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ADMINISTRACAOR$ 2.116,00
       Total R$ 2.116,00
Total R$ 2.116,00
 Data: 24/01/2025 ( Total R$ 2.976,00 )
   0000114/2025 Original02 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA2.036 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - CRASR$ 1.386,00
   0000109/2025 Original03 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE2.041 - MANUT.DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE- PAEFI -CREAS.R$ 1.590,00
       Total R$ 2.976,00
Total R$ 2.976,00
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 4.604,00 )
   0000108/2025 Original04 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE2.042 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (ABRIGO INSTITUCIONAL)R$ 540,00
   0000059/2025 Original01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUNC DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ADMINISTRACAOR$ 2.116,00
   0000058/2025 Original01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.014 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE EDUCACAOR$ 1.948,00
       Total R$ 4.604,00
Total R$ 4.604,00
 Data: 30/12/2024 ( Total -R$ 11.708,00 ) (Continua na próxima página)
   0003171/2024 Anulacao03 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE2.041 - MANUT.DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE- PAEFI -CREAS.-R$ 438,00
   0003172/2024 Anulacao02 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA2.036 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - CRAS-R$ 234,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 335.736,07 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/04/2025 ( Total R$ 1.948,00 )
   0000979/2025 0001236/2025 Original01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.014 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE EDUCACAOR$ 1.948,00
        Total R$ 1.948,00
Total R$ 1.948,00
 Data: 24/03/2025 ( Total R$ 4.064,00 )
   0000980/2025 0001098/2025 Original01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUNC DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ADMINISTRACAOR$ 2.116,00
   0000979/2025 0001097/2025 Original01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.014 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE EDUCACAOR$ 1.948,00
        Total R$ 4.064,00
Total R$ 4.064,00
 Data: 20/03/2025 ( Total R$ 482,00 )
   0001005/2025 0001130/2025 Original01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL2.034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 482,00
        Total R$ 482,00
Total R$ 482,00
 Data: 14/03/2025 ( Total R$ 2.598,00 )
   0001004/2025 0001131/2025 Original01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL2.034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 482,00
   0001006/2025 0001129/2025 Original01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUNC DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ADMINISTRACAOR$ 2.116,00
        Total R$ 2.598,00
Total R$ 2.598,00
 Data: 29/01/2025 ( Total R$ 2.116,00 )
   0000180/2025 0000148/2025 Original01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUNC DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ADMINISTRACAOR$ 2.116,00
        Total R$ 2.116,00
Total R$ 2.116,00
 Data: 24/01/2025 ( Total R$ 3.516,00 )
   0000114/2025 0000143/2025 Original02 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA2.036 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - CRASR$ 1.386,00
   0000109/2025 0000136/2025 Original03 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE2.041 - MANUT.DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE- PAEFI -CREAS.R$ 1.590,00
   0000108/2025 0000135/2025 Original04 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE2.042 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (ABRIGO INSTITUCIONAL)R$ 540,00
        Total R$ 3.516,00
Total R$ 3.516,00
 Data: 23/01/2025 ( Total R$ 3.540,00 ) (Continua na próxima página)
   0003174/2024 0000134/2025 Original01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUNC DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ADMINISTRACAOR$ 1.770,00
   0003173/2024 0000120/2025 Original01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL2.034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 924,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 338.644,07 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/02/2025 ( Total R$ 2.116,00 )
   0000148/2025 0000940/2025 OriginalOrcamentario01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUNC DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ADMINISTRACAOR$ 2.116,00
         Total R$ 2.116,00
Total R$ 2.116,00
 Data: 21/02/2025 ( Total R$ 3.516,00 )
   0000135/2025 0000932/2025 OriginalOrcamentario04 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE2.042 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (ABRIGO INSTITUCIONAL)R$ 540,00
   0000136/2025 0000931/2025 OriginalOrcamentario03 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE2.041 - MANUT.DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE- PAEFI -CREAS.R$ 1.590,00
   0000143/2025 0000930/2025 OriginalOrcamentario02 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA2.036 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - CRASR$ 1.386,00
         Total R$ 3.516,00
Total R$ 3.516,00
 Data: 14/02/2025 ( Total R$ 7.604,00 )
   0000134/2025 0000767/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUNC DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ADMINISTRACAOR$ 1.770,00
   0000120/2025 0000766/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL2.034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 924,00
   0000118/2025 0000765/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL2.034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 846,00
   0000072/2025 0000753/2025 OriginalOrcamentario01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.014 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE EDUCACAOR$ 1.948,00
   0000082/2025 0000752/2025 OriginalOrcamentario01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUNC DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ADMINISTRACAOR$ 2.116,00
         Total R$ 7.604,00
Total R$ 7.604,00
 Data: 28/01/2025 ( Total R$ 16.078,00 )
   0007722/2024 0000292/2025 OriginalRestos a Pagar Processados01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.014 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE EDUCACAOR$ 1.948,00
   0007705/2024 0000291/2025 OriginalRestos a Pagar Processados01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.014 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE EDUCACAOR$ 4.306,00
   0007704/2024 0000290/2025 OriginalRestos a Pagar Processados01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.014 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE EDUCACAOR$ 4.846,00
   0007794/2024 0000289/2025 OriginalRestos a Pagar Processados03 - ENSINO INFANTIL2.028 - MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTILR$ 4.978,00
         Total R$ 16.078,00
Total R$ 16.078,00
 Data: 09/01/2025 ( Total R$ 2.116,00 )
   0007170/2024 0000017/2025 OriginalRestos a Pagar Processados01 - GABINETE DO PREFEITO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 2.116,00
         Total R$ 2.116,00
Total R$ 2.116,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 286.837,00 )
  24/06/2024000084/202414 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de recarga e remanufatura de cartuchos e tonners para impressoras bem como manutencao preventiva e corretiva, com execucao parcelada, a fim de atender as demandas dos diversos Orgaos e EntidadeVIGENTER$ 53.388,00
  01/08/2022000114/202214 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCRATICAS E COLORIDAS, COMPREENDENDO A CESSAO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUBSTITUICAO DE PEVIGENTER$ 49.872,00
  16/02/2022000012/202214 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA E REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS BEM COMO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E AQUISICAO DE CARTUCHOS, COM EXECUCAO PARCELADA, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SETERMINO DE PRAZOR$ 27.834,00
  25/09/2020000063/202014 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA RECARGA DE TONER E CARTUCHO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS (EXCETO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE), CONFORME DESCRICOES TECNICAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERENCIATERMINO DE PRAZOR$ 14.850,00
  08/07/2020000053/202014 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS E NOBREAKS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS (EXCETO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE).TERMINO DE PRAZOR$ 33.648,00
  27/01/2020000004/202014 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRICOES TECNICAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERENCIATERMINO DE PRAZOR$ 8.640,00
  16/08/2019000102/201922 - LocacaoCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRICAO NO TERMO DE REFERENCIATERMINO DE PRAZOR$ 8.640,00
  11/01/2019000017/201922 - LocacaoCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, EXCETO A SECRETARIA MUICIPAL DE SAUDETERMINO DE PRAZOR$ 17.100,00
  18/12/2018000146/201815 - Compra de BensREGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS NA AREA DE INFORMATICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRICOES TECNICAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERENCIATERMINO DE PRAZOR$ 3.420,00
  09/11/2018000132/201815 - Compra de BensREGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS NA AREA DE INFORMATICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRICOES TECNICAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERENCIATERMINO DE PRAZOR$ 3.420,00
  14/05/2018000038/201814 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORA E MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA/IMPRESSORA/SCANNER/FAX), COM MATERIAL DE CONSUMO INCLUSO (TONER, CILINDRO E OUTROS), COM ASSISTENCIA TECNICA DURANTE O PERIODO CONTRATUAL INTERMINO DE PRAZOR$ 5.700,00
  20/04/2018000031/201814 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA E DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONNER PARA IMPRESSORA LASER COM TROCA DE CILINDRO, DAS DIVERSAS MAQUINAS QUE INTEGRAM O PATRIMONIO DESTTERMINO DE PRAZOR$ 7.920,00
  01/11/2017000077/201714 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de recarga de cartuchos e tonnersTERMINO DE PRAZOR$ 7.920,00
  25/05/2017000036/201722 - LocacaoContratacao de empresa especializada na prestaao de servicos de locacao de copiadoras e multifuncionais (copiadora/impressora/scanner/fax), com material de consumo incluso (toner, cilindro e outros), com assistencia tecnica durante o periodo contratual inTERMINO DE PRAZOR$ 7.600,00
  01/04/2016000034/201622 - LocacaoLOCACAO DE COPIADORAS E MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA/IMPRESSORA/SCANNER/FAX), COM MATERIAL DE CONSUMO INCLUSO (TONER, CILINDRO E OUTROS), COM ASSISTENCIA TECNICA DURANTE O PERIODO CONTRATUAL INCLUINDO PECAS DE REPOSICAO E MAO DE OBRA TECNICA, EXCETO PAPEL,TERMINO DE PRAZOR$ 14.040,00
  04/01/2016000001/201622 - LocacaoContrato de empresa para locacao de copiadoras e multifuncionais (copiadora/impressora/scanner/fax), com material de consumo incluso (toner, cilindro e outros), com assistencia tecnica durante o periodo contratual incluindo pecas de reposicao e mao de obrTERMINO DE PRAZOR$ 4.860,00
  01/10/2015000108/201522 - LocacaoContrato de empresa para locacao de copiadoras e multifuncionais (copiadora/impressora/scanner/fax), com material de consumo incluso (toner, cilindro e outros), com assistencia tecnica durante o periodo contratual incluindo pecas de reposicao e mao de obrTERMINO DE PRAZOR$ 4.860,00
  17/01/2014000039/201422 - LocacaoContratacao do Empresario Individual VERALDO BETTCHER PEREIRA 00793713706, para locacao de 05 (cinco) copiadoras monocromaticas.TERMINO DE PRAZOR$ 7.500,00
  16/08/2013000086/201314 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa para prestacao de servicos continuados de reprografia e impressao de documentos, para atender as necessidades das Secretarias de Administracao, Saude e Educacao, conforme especificacoes no Termo de Referencia Anexo I.TERMINO DE PRAZOR$ 5.625,00
        Total R$ 286.837,00
Total R$ 286.837,00
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