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Detalhes
| 15/04/2025 | 0001847/2025 | 0000525/2025 | 0001198/2025 | 0001847/2025 | REGISTRO DE PRECO PARA MANUTENCAO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, GELADEIRAS, FREEZERS, BEBEDOUROS E MAQUINA DE LAVAR E FORNECIMENTO DE PECAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, GELADEIRAS, FREEZERS, BEBEDOUROS E MAQUINA DE LAVAR DA SECRETARIA MUN Processo 2025-HPFL1 | FRIOSMIL REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA | 39.343.199/0001-96 | R$ 79.833,97 | R$ 25.541,17 | R$ 25.541,17 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 15/04/2025 | 0001846/2025 | 0000525/2025 | 0001197/2025 | 0001846/2025 | REGISTRO DE PRECO PARA MANUTENCAO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, GELADEIRAS, FREEZERS, BEBEDOUROS E MAQUINA DE LAVAR E FORNECIMENTO DE PECAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, GELADEIRAS, FREEZERS, BEBEDOUROS E MAQUINA DE LAVAR DA SECRETARIA MUN Processo 2025-HPFL1. | FRIOSMIL REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA | 39.343.199/0001-96 | R$ 79.833,97 | R$ 13.602,50 | R$ 13.602,50 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 14/04/2025 | 0001841/2025 | 0000504/2025 | 0001046/2025 | 0001841/2025 | Conta de AGUA de Unidades Administrativa e de ESPORTES da Secretaria de Esporte do Municipio, mes 02/2025. Processo 2025-V10W3 | CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO | 28.151.363/0001-47 | | R$ 1.784,70 | R$ 1.784,70 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 14/04/2025 | 0001840/2025 | 0000937/2025 | 0001070/2025 | 0001840/2025 | Registro de precos visando a contratacao de empresa para prestacao de Servicos de Gerenciamento do Abastecimento de Combustiveis de Veiculos, por meio da implantacao e operacao de um sistema informatizado e integrado com utilizacao de cartao de pagamento. Processo 2025-V10W3 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | 12.039.966/0001-11 | R$ 88.433,35 | R$ 2.695,55 | R$ 2.695,55 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 14/04/2025 | 0001839/2025 | 0000937/2025 | 0001069/2025 | 0001839/2025 | Registro de precos visando a contratacao de empresa para prestacao de Servicos de Gerenciamento do Abastecimento de Combustiveis de Veiculos, por meio da implantacao e operacao de um sistema informatizado e integrado com utilizacao de cartao de pagamento Processo 2025-V10W3 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | 12.039.966/0001-11 | R$ 88.433,35 | R$ 85.589,55 | R$ 85.589,55 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 14/04/2025 | 0001838/2025 | 0000937/2025 | 0001068/2025 | 0001838/2025 | Registro de precos visando a contratacao de empresa para prestacao de Servicos de Gerenciamento do Abastecimento de Combustiveis de Veiculos, por meio da implantacao e operacao de um sistema informatizado e integrado com utilizacao de cartao de pagamento. Processo 2025-V10W3 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | 12.039.966/0001-11 | R$ 88.433,35 | R$ 148,25 | R$ 148,25 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 14/04/2025 | 0001837/2025 | 0000936/2025 | 0001529/2025 | 0001837/2025 | Registro de precos visando a contratacao de empresa para prestacao de Servicos de Gerenciamento do Abastecimento de Combustiveis de Veiculos, por meio da implantacao e operacao de um sistema informatizado e integrado com utilizacao de cartao de pagamento Processo 2025-B2352 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | 12.039.966/0001-11 | R$ 28.835,10 | R$ 2.449,20 | R$ 2.449,20 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 14/04/2025 | 0001836/2025 | 0000614/2025 | 0001087/2025 | 0001836/2025 | Locacao de um imovel rural com area de terreno total de 1.700 m2, localizado na Rua Sophia Hemerly, s/n, Bairro Sao Domingos, Rio Novo do Sul/ES, CEP: 29.290-000, para deposito de revsol, revsol plus e saibro, referente mes 02/2025. Processo 2025-VHM0R. | LUIZA MENEGARDO DE FREITAS FACHIM | ***.608.127-** | R$ 5.000,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 14/04/2025 | 0001835/2025 | 0000064/2025 | 0001035/2025 | 0001835/2025 | CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO ESPECIALIZADO EM RECEBIMENTO, DEPOSITO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, URBANOS, COMERCIAIS E DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO. Processo 2025-DVNTF | CTRCI - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LTDA | 07.562.881/0001-83 | R$ 89.000,00 | R$ 19.281,90 | R$ 19.281,90 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 14/04/2025 | 0001832/2025 | 0000145/2025 | 0001091/2025 | 0001832/2025 | CESSAO DE UM TERRENO, SOB FORMA DE ALUGUEL, DESTINADA A CAPTACAO DE AGUA E ASSENTAMENTO DE UMA ESTACAO DE TRATAMENTO, VISANDO AO USO DE RESIDENCIAS DOS HABITANTES DA COMUNIDADE DE CAPIM ANGOLA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES 02/2025. Processo 2025-JFQLM | ESMAEL REBONATO | ***.718.727-** | R$ 15.624,00 | R$ 1.302,00 | R$ 1.302,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |