Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 35.437,50 )
 Data: 08/03/2024 ( Total R$ 15.750,00 )
   0001084/2024 Original01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUNC DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ADMINISTRACAOR$ 15.750,00
       Total R$ 15.750,00
Total R$ 15.750,00
 Data: 31/08/2023 ( Total R$ 11.812,50 )
   0003575/2023 Original02 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA2.036 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - CRASR$ 11.812,50
       Total R$ 11.812,50
Total R$ 11.812,50
 Data: 22/06/2023 ( Total R$ 3.937,50 )
   0002718/2023 Original02 - SEGURANCA PUBLICA2.003 - MANUTENCAO DA DEFESA CIVILR$ 3.937,50
       Total R$ 3.937,50
Total R$ 3.937,50
 Data: 10/05/2023 ( Total R$ 3.937,50 )
   0001836/2023 Original02 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA2.036 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - CRASR$ 3.937,50
       Total R$ 3.937,50
Total R$ 3.937,50
       Total R$ 35.437,50
Total R$ 35.437,50
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 19.687,50 )
 Data: 13/12/2023 ( Total R$ 3.937,50 )
   0002718/2023 0006766/2023 Original02 - SEGURANCA PUBLICA2.003 - MANUTENCAO DA DEFESA CIVILR$ 3.937,50
        Total R$ 3.937,50
Total R$ 3.937,50
 Data: 14/11/2023 ( Total R$ 11.812,50 )
   0003575/2023 0006012/2023 Original02 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA2.036 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - CRASR$ 11.812,50
        Total R$ 11.812,50
Total R$ 11.812,50
 Data: 21/08/2023 ( Total R$ 3.937,50 )
   0001836/2023 0004320/2023 Original02 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA2.036 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - CRASR$ 3.937,50
        Total R$ 3.937,50
Total R$ 3.937,50
        Total R$ 19.687,50
Total R$ 19.687,50
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 19.687,50 )
 Data: 09/01/2024 ( Total R$ 3.937,50 )
   0006766/2023 0000060/2024 OriginalRestos a Pagar Processados02 - SEGURANCA PUBLICA2.003 - MANUTENCAO DA DEFESA CIVILR$ 3.937,50
         Total R$ 3.937,50
Total R$ 3.937,50
 Data: 06/12/2023 ( Total R$ 11.812,50 )
   0006012/2023 0007574/2023 OriginalOrcamentario02 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA2.036 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - CRASR$ 11.812,50
         Total R$ 11.812,50
Total R$ 11.812,50
 Data: 11/09/2023 ( Total R$ 3.937,50 )
   0004320/2023 0005600/2023 OriginalOrcamentario02 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA2.036 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - CRASR$ 3.937,50
         Total R$ 3.937,50
Total R$ 3.937,50
         Total R$ 19.687,50
Total R$ 19.687,50
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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