Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 651.456,00 )
 Data: 01/12/2020 ( Total R$ 193.632,00 )
   0004326/2020 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 193.632,00
       Total R$ 193.632,00
Total R$ 193.632,00
 Data: 30/06/2020 ( Total -R$ 193.632,00 )
   0001753/2020 Anulacao02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 193.632,00
       Total -R$ 193.632,00
Total -R$ 193.632,00
 Data: 27/05/2020 ( Total R$ 193.632,00 )
   0001753/2020 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 193.632,00
       Total R$ 193.632,00
Total R$ 193.632,00
 Data: 21/02/2019 ( Total R$ 228.912,00 )
   0000274/2019 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 228.912,00
       Total R$ 228.912,00
Total R$ 228.912,00
 Data: 31/10/2018 ( Total R$ 228.912,00 )
   0003121/2018 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.020 - MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 228.912,00
       Total R$ 228.912,00
Total R$ 228.912,00
       Total R$ 651.456,00
Total R$ 651.456,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 651.456,00 )
 Data: 21/12/2020 ( Total R$ 193.632,00 )
   0004326/2020 0005475/2020 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 193.632,00
        Total R$ 193.632,00
Total R$ 193.632,00
 Data: 10/07/2019 ( Total R$ 228.912,00 )
   0000274/2019 0002951/2019 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 228.912,00
        Total R$ 228.912,00
Total R$ 228.912,00
 Data: 04/02/2019 ( Total R$ 228.912,00 )
   0003121/2018 0000079/2019 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.020 - MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 228.912,00
        Total R$ 228.912,00
Total R$ 228.912,00
        Total R$ 651.456,00
Total R$ 651.456,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 651.456,00 )
 Data: 30/12/2020 ( Total R$ 193.632,00 )
   0005475/2020 0006959/2020 OriginalOrcamentario02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 193.632,00
         Total R$ 193.632,00
Total R$ 193.632,00
 Data: 27/08/2019 ( Total R$ 228.912,00 )
   0002951/2019 0004354/2019 OriginalOrcamentario02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 228.912,00
         Total R$ 228.912,00
Total R$ 228.912,00
 Data: 30/04/2019 ( Total R$ 228.912,00 )
   0000079/2019 0002135/2019 OriginalRestos a Pagar Nao Processados02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.020 - MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 228.912,00
         Total R$ 228.912,00
Total R$ 228.912,00
         Total R$ 651.456,00
Total R$ 651.456,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 863.456,00 )
  01/06/2020000046/202015 - Compra de BensREGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES, DENOMINADO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE) E ONIBUS URBANO ESCOLAR ACESSIVEL (ONUREA), EM ATENDIMENTO AS ENTIDADES EDUCACIONAIS DAS REDES PUBLICAS DE ENSINO NOS ESTADTERMINO DE PRAZOR$ 193.632,00
  21/02/2019000028/201915 - Compra de BensAquisicao de Veiculos de Transporte escolar diario de estudantes, denominado de Onibus Rural Escolar (ORE), em atendimento as entidades educacionais das redes publicas de ensino nos Estados, Distrito Federal e Municipios.TERMINO DE PRAZOR$ 228.912,00
  31/10/2018000114/201815 - Compra de BensREGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES, DENOMINADO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 3).TERMINO DE PRAZOR$ 228.912,00
  22/02/2011000531/201115 - Compra de BensAquisicao de veiculos de transporte escolar diario de alunos da educacao basica, para atender ao Programa Caminho da Escola.TERMINO DE PRAZOR$ 212.000,00
        Total R$ 863.456,00
Total R$ 863.456,00
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