Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 174.373,06 ) (Continua na próxima página)
 Data: 08/07/2025 ( Total R$ 3.179,00 )
   0002747/2025 Original01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.014 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE EDUCACAOR$ 3.179,00
       Total R$ 3.179,00
Total R$ 3.179,00
 Data: 25/06/2025 ( Total R$ 2.424,00 )
   0002398/2025 Original01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER, TURISMO E CULTURA2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ESPORTE, LAZER E TURISMOR$ 2.424,00
       Total R$ 2.424,00
Total R$ 2.424,00
 Data: 04/06/2025 ( Total R$ 2.524,50 )
   0002294/2025 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.020 - MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.524,50
       Total R$ 2.524,50
Total R$ 2.524,50
 Data: 27/05/2025 ( Total R$ 7.180,00 )
   0001962/2025 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.020 - MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 7.180,00
       Total R$ 7.180,00
Total R$ 7.180,00
 Data: 23/05/2025 ( Total R$ 3.438,66 )
   0001948/2025 Original02 - ESPORTES2.064 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ACOES VOLTADAS PARA O ESPORTER$ 839,40
   0001937/2025 Original02 - ESPORTES2.064 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ACOES VOLTADAS PARA O ESPORTER$ 2.599,26
       Total R$ 3.438,66
Total R$ 3.438,66
 Data: 20/05/2025 ( Total R$ 6.306,25 )
   0001903/2025 Original02 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA2.036 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - CRASR$ 4.575,67
   0001901/2025 Original04 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE2.042 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (ABRIGO INSTITUCIONAL)R$ 1.730,58
       Total R$ 6.306,25
Total R$ 6.306,25
 Data: 15/05/2025 ( Total R$ 1.449,50 )
   0001883/2025 Original02 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA2.036 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - CRASR$ 869,70
   0001882/2025 Original04 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE2.042 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (ABRIGO INSTITUCIONAL)R$ 289,90
   0001881/2025 Original03 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE2.041 - MANUT.DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE- PAEFI -CREAS.R$ 289,90
       Total R$ 1.449,50
Total R$ 1.449,50
 Data: 13/05/2025 ( Total R$ 1.694,88 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 181.504,75 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/07/2025 ( Total R$ 1.449,50 )
   0001883/2025 0003315/2025 Original02 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA2.036 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - CRASR$ 869,70
   0001882/2025 0003314/2025 Original04 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE2.042 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (ABRIGO INSTITUCIONAL)R$ 289,90
   0001881/2025 0003313/2025 Original03 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE2.041 - MANUT.DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE- PAEFI -CREAS.R$ 289,90
        Total R$ 1.449,50
Total R$ 1.449,50
 Data: 24/06/2025 ( Total R$ 2.524,50 )
   0002294/2025 0003040/2025 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.020 - MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.524,50
        Total R$ 2.524,50
Total R$ 2.524,50
 Data: 17/06/2025 ( Total R$ 1.694,88 )
   0001854/2025 0002943/2025 Original02 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA2.036 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - CRASR$ 650,25
   0001855/2025 0002942/2025 Original03 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE2.041 - MANUT.DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE- PAEFI -CREAS.R$ 249,38
   0001856/2025 0002941/2025 Original04 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE2.042 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (ABRIGO INSTITUCIONAL)R$ 795,25
        Total R$ 1.694,88
Total R$ 1.694,88
 Data: 05/06/2025 ( Total R$ 839,40 )
   0001948/2025 0002755/2025 Original02 - ESPORTES2.064 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ACOES VOLTADAS PARA O ESPORTER$ 839,40
        Total R$ 839,40
Total R$ 839,40
 Data: 02/06/2025 ( Total R$ 7.180,00 )
   0001962/2025 0002721/2025 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.020 - MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 7.180,00
        Total R$ 7.180,00
Total R$ 7.180,00
 Data: 29/04/2025 ( Total R$ 5.198,00 )
   0001044/2025 0001752/2025 Original01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL2.035 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARR$ 5.198,00
        Total R$ 5.198,00
Total R$ 5.198,00
 Data: 25/04/2025 ( Total R$ 7.029,00 )
   0000902/2025 0002110/2025 Original01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV URBANOS2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV URBANOSR$ 7.029,00
        Total R$ 7.029,00
Total R$ 7.029,00
 Data: 22/04/2025 ( Total R$ 8.900,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 179.340,71 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/06/2025 ( Total R$ 7.180,00 )
   0002721/2025 0003465/2025 OriginalOrcamentario02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.020 - MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 7.180,00
         Total R$ 7.180,00
Total R$ 7.180,00
 Data: 28/05/2025 ( Total R$ 7.029,00 )
   0002110/2025 0002817/2025 OriginalOrcamentario01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV URBANOS2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV URBANOSR$ 7.029,00
         Total R$ 7.029,00
Total R$ 7.029,00
 Data: 22/05/2025 ( Total R$ 472,70 )
   0001673/2025 0002757/2025 OriginalOrcamentario01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER, TURISMO E CULTURA2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ESPORTE, LAZER E TURISMOR$ 472,70
         Total R$ 472,70
Total R$ 472,70
 Data: 21/05/2025 ( Total R$ 16.295,00 )
   0001752/2025 0002716/2025 OriginalOrcamentario01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL2.035 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARR$ 5.198,00
   0002078/2025 0002695/2025 OriginalOrcamentario02 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA2.036 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - CRASR$ 11.097,00
         Total R$ 16.295,00
Total R$ 16.295,00
 Data: 12/05/2025 ( Total R$ 17.442,22 )
   0001658/2025 0002522/2025 OriginalOrcamentario04 - SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICAR$ 8.721,11
   0001706/2025 0002520/2025 OriginalOrcamentario04 - SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICAR$ 8.721,11
         Total R$ 17.442,22
Total R$ 17.442,22
 Data: 26/03/2025 ( Total R$ 8.721,11 )
   0000947/2025 0001722/2025 OriginalOrcamentario04 - SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICAR$ 8.721,11
         Total R$ 8.721,11
Total R$ 8.721,11
 Data: 07/03/2025 ( Total R$ 8.721,11 )
   0000496/2025 0001204/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados04 - SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICAR$ 8.721,11
         Total R$ 8.721,11
Total R$ 8.721,11
 Data: 16/01/2025 ( Total R$ 6.483,50 ) (Continua na próxima página)
   0007156/2024 0000113/2025 OriginalRestos a Pagar Processados04 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE2.042 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (ABRIGO INSTITUCIONAL)R$ 447,00
   0007719/2024 0000112/2025 OriginalRestos a Pagar Processados04 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE2.042 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (ABRIGO INSTITUCIONAL)R$ 2.637,80
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 61.427,00 )
  18/02/2025000016/202515 - Compra de BensContratacao de empresa especializada em fornecimento de material de construcao e Eletrico.VIGENTER$ 7.029,00
  19/12/2024000156/202414 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA (SIP), DE FORMA CONTINUA, EM RUAS, AVENIDAS, PRACAS, GINASIOS POLIESPORTIVOS, CENTRO ESPORTIVO, LOGRADOUROS ESPECIAIS E CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICTERMINO DE PRAZOR$ 35.600,00
  22/11/2023000146/202315 - Compra de BensCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EPITERMINO DE PRAZOR$ 2.898,00
  08/04/2022000042/202215 - Compra de BensAQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO (MANILHAS), ATENDENDO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RURAL, INDUSTRIAL E MEIO AMBIENTETERMINO DE PRAZOR$ 15.900,00
        Total R$ 61.427,00
Total R$ 61.427,00
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