Atualizado em: 20/11/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
19/11/20240007727/20240004864/20240006425/20240007727/2024Conta de energia de imovel alugado para Secretaria de Planejamento mes de OUTUBRO/2024.ESCELSA - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. (PM)28.152.650/0001-71R$ 831,35R$ 831,35R$ 831,3530000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
19/11/20240007726/20240000290/20240006455/20240007726/2024LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FINS ADMINISTRATIVOS, PARA INSTALAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - MES DE OUTUBRO/2024.ORGIPIA LEOCADIA HEMERLY DE ALMEIDA***.873.117-**R$ 23.640,00R$ 1.970,00R$ 1.970,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
19/11/20240007725/20240003001/20240006457/20240007725/2024LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FINS ADMINISTRATIVOS, PARA INSTALAR O GABINETE DO PREFEITO, A CHEFIA DE GABINETE, A PROCURADORIA MUNICIPAL, O SETOR DE CONTRATOS E A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - MES DE OUTUBRO/2024.CRISTIANE NOGUEIRA DE MATOS***.370.507-**R$ 5.581,40R$ 1.395,35R$ 1.395,3530000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
19/11/20240007724/20240002153/20240006438/20240007724/202403-(tres DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS, dias 08 e 09 e 18 de outubro/2024 - CURSOS TRIBUNAL DE CONTAS DO ES.ARIDELSON GIOVANELLI***.530.677-**R$ 1.000,00R$ 600,00R$ 600,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
19/11/20240007723/2024  0007723/2024PAGAMENTO DE IRRF CONFORME RETENCAO NA FOPAG, MES DE OUTUBRO/2024.PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL27.165.711/0001-72  R$ 73,20  
19/11/20240007722/20240004123/20240006467/20240007722/2024Contratacao de empresa especializada em servicos de Instalacao, Desinstalacao, Manutencao Corretiva e Preventiva em aparelhos de ar condicionado, para atender diversos setores da Administracao Publica Municipal pelo periodo de 12 (doze) meses.ANDERSON PINTO MOTA DA SILVA50.898.690/0001-16R$ 7.050,00R$ 2.770,00R$ 2.770,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
19/11/20240007721/20240002994/20240006466/20240007721/2024Aquisicao de 01 (um) Certificado Digital PF A3 com TOKEN para uso do Prefeito Municipal, visando atender as demandas da Secretaria de Planejamento.E. SOARES INFORMATICA - ME11.180.398/0001-01R$ 265,00R$ 265,00R$ 265,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
19/11/20240007720/20240004568/20240006465/20240007720/2024REGISTRO DE PRECOS PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MARMITEX TAMANHO G PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SEGUINTES SECRETARIAS: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RURAL, INDUSTRIAL E MEIO AMBIENTE SEMDERIMA, SECRETARIA MUNICRESTAURANTE ESQUINA DO SABOR EIRELI ME32.709.304/0001-19R$ 15.006,32R$ 15.006,32R$ 15.006,3230000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
19/11/20240007719/20240004867/20240006437/20240007719/2024Auxilio financeiro a ESTUDANTE do Municipio para o municipio de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM conforme documentacao comprobatorio em anexo - - LEI MUNICIPAL nº 938 de 16/09/2022 - mes de SETEMBRO/2024 ATE 14 DE OUTUBRRO/2024.JOAO VICTOR OINHOS DE OLIVEIRA***.392.577-**R$ 421,28R$ 421,28R$ 421,2830000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
19/11/20240007718/20240004029/20240006454/20240007718/2024CONTRATACAO DE ALUGUEL PARA O CONSELHO TUTELAR , TENDO COMO LOCADOR O SR. WANTUIL MENGALI , REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/10/2024.WANTUIL MENGALI***.220.037-**R$ 6.600,00R$ 1.320,00R$ 1.320,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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